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鄂东职业教育集团2021年度部门预算公开

 发布时间:2021-02-05  返回上页

目录

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、预算收支增减变化情况说明

三、2021年“三公”经费安排情况

四、2021年政府采购安排情况

五、专业性较强的名词进行解释

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、2021年部门预算(汇总)公开表

(一) 部门收支总体情况表

(二) 部门收入预算情况表

(三) 部门支出预算情况表

(四) 财政拨款收支预算总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出预算表

(八) 政府性基金预算支出表

九、2021年部门预算(本级)公开表

(一) 部门收支总体情况表

(二) 部门收入预算情况表

(三) 部门支出预算情况表

(四) 财政拨款收支预算总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出预算表

(八) 政府性基金预算支出表

(九) 项目绩效目标表

 

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)单位主要职责

1、贯彻执行党的教育方针和国家关于职业教育的法律、法规、政策,贯彻落实省委关于进一步加强党对高校领导的意见。

  2、坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要,加强教育教学研究,不断提高教育质量。

  3、依法制定体现现代职业教育特色的学校章程和制度,完善治理结构,提升自主办学治理能力。

  4、整合办学资源,科学合理设置专业,健全专业随产业发展动态调整的机制,不断优化专业布局结构,推动专业设置与产业需求对接,课程内容与职业标准对接,教学过程与生产过程对接,学历证书与职业资格证书对接,职业教育与终身学习对接。

  5、充分发挥市场机制作用,引导与吸纳社会力量参与办学,扩大优质资源,激发学校发展活力,促进职业教育与社会需求紧密对接。

  6、与经济社会发展同步规划职业教育发展,推动教育教学改革与产业转型升级衔接,推进中等和高等职业教育紧密衔接。

  7、负责集团内部干部和人事管理,根据岗位需要和有关规定公开招聘专业人才。

  8、负责集团的财务运行管理,建立科学合理的绩效薪酬制度。

  9、负责集团国有资产管理,通过资源整合,实现资源优化配置,提高资源使用效率。

  10、负责集团党风廉政建设、党组织建设、党员干部和教职工以及学生队伍管理工作。

  11、负责集团综合治理、计划生育、安全生产、信访维稳工作。

12、完成上级交办的其他工作事项。

(二)机构设置情况

集团机构设置:党群纪检部、行政管理部、教学科研部、人力资源部、学生工作部、计划财务部、后勤保卫部。

二、预算收支增减变化情况说明

   2021年预算总收支金额为570万元,其中项目支出预算570万元。2020年预算总收支金额为550万元,其中项目支出预算550万元。2021年预算比2020年预算增加20万元,其中项目支出增加20万元。

三、2021年“三公”经费安排情况

1、因公出国(境)费0万元,与上年预算持平,无增减;

2、公务接待费2万元;与2020年相比增加1万元;主要是增加招商引资接待,预计集团2021年招商接待100人次,按照商务接待标准每人次200元计算;

3、公务车运行维护费4万元,与上年预算持平,无增减;

4、公务用车购置费0元,与上年预算持平,无增减。

四、2021年政府采购安排情况

2021年财政性资金基本支出政府采购预算安排5万元,省、市其他专项资金政府采购另行申报。

五、专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)政府采购支出:指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

六、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本单位固定资产净值24.63万元、无形资产净值6.39万元。在使用一般公务用车1辆。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年职业教育及产教融合专项经费项目1个,财政安排资金500万元。编制项目绩效目标1个,项目绩效目标编制率100%。该项目年度目标为优化办学环境和改善办学条件,加强专业建设和师资队伍建设,坚持为黄石本地社会和经济发展服务。

八、2021年部门预算(汇总)公开表

(一) 部门收支总体情况表(见附件1)

(二) 部门收入预算情况表(见附件1)

(三) 部门支出预算情况表(见附件1)

(四) 财政拨款收支预算总表(见附件1)

(五) 一般公共预算支出表(见附件1)

(六) 一般公共预算基本支出表(见附件1)

(七) 一般公共预算“三公”经费支出预算表(见附件1)

(八) 政府性基金预算支出表(见附件1)

九、2021年部门预算(本级)公开表

(一) 部门收支总体情况表(见附件2)

(二) 部门收入预算情况表(见附件2)

(三) 部门支出预算情况表(见附件2)

(四) 财政拨款收支预算总表(见附件2)

(五) 一般公共预算支出表(见附件2)

(六) 一般公共预算基本支出表(见附件2)(空表,无一般公共预算基本支出预算)

(七) 一般公共预算“三公”经费支出预算表(见附件2)

(八) 政府性基金预算支出表(见附件2)(空表,无政府性基金预算)

(九) 项目绩效目标表(见附件3)

附件1:部门单位预算(汇总)公开.XLS

附件2:部门单位预算(本级)公开(附表1--8).XLS

项目支出批复表.jpg